Ссылка на акт: 729-5/08

Untitled Document

Приложение 3

к Программе экономического

и социального развития

Автономной Республики Крым

на 2008 год

 

 

 

Перечень инвестиционных проектов, которые предполагается реализовать в 2008 году

 

 

Основные инвестиционные проекты, направленные

на обеспечение социально-экономического развития региона, которые будут реализовываться

в 2008 году

Срок

начала

и завер-шения реализации проекта (годы)

Общий

объем финанси-рования

(тыс. грн.)

Объем финанси-

рования мероприя-тий (проекта)

в 2008 году (тыс. грн.)

Источники финансирования в 2008 году

Ожидаемые

результаты

реализации (в т. ч.

увеличение поступ-лений в бюджеты,

создание новых

рабочих мест)

Государ-ственный бюджет Украины (тыс. грн.,

 %)

бюджет АРК

(тыс. грн., 

%)

местные

бюджеты (тыс. грн., 

%)

средства корпора-тивного (негосудар-ственного) сектора (тыс. грн.

(%))

благотво-

рительные взносы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

г. Алушта

Реконструкция базы отдыха под косме-толого-реабилита-ционный центр

2004–2010

15460,6

10530,2

 

 

 

10530,2

(100 %)

 

1289,8 тыс. грн.,

создание 34 новых

рабочих мест

Реконструкция

сетей наружного освещения

2008

1553,5

1512,82

 

1512,82

(100 %)

 

 

 

Решение проблем, связанных с освеще-нием улиц города

г. Армянск

Развитие производ-

ства двуокиси

титана, увеличение производственных мощностей, совершенствование технологий

и повышение качества продукции

2006–2009

 

 

 

 

 

 

 

 

570000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

142500,0

 

 

 

142500,0

(100 %)

 

Реконструкция

и переоснащение цехов, увеличение выпуска продукции, улучшение ее каче-ства, увеличение поступлений

в бюджеты

Строительство цеха

по производству

серной кислоты мощностью

600 тыс. т / год

2008–2010

2800,0

930,0

 

 

 

930,0

(100 %)

 

Увеличение производства серной кислоты, увеличение поступлений

в бюджеты

г. Евпатория

Реконструкция

улиц, парков,

скверов

2004–2010

40000,0

6000,0

2000,0

(33 %)

500,0

(8 %)

3475,0

(58 %)

 

25,0

(1 %)

Создание комфортных условий для жизни горожан, восстановление средневековой

части города

Восстановление

и сохранение

пляжных зон

г. Евпатории

2005–2012

14000,0

5150,0

4500,0

(87 %)

 

650,0

(13 %)

 

 

Сохранение пляжной полосы

Строительство дет-ского развлекатель-ного оздоровитель-ного комплекса "Дельфинарий"

2007–2009

4500,0

2000,0

 

 

 

2000,0

(100 %)

 

Привлечение в город отдыхающих, создание 10 новых рабочих мест

Строительство многоэтажных

жилых домов

на ул. 9 Мая

2006–2009

51165,0

15200,0

 

 

 

15200,0

(100 %)

 

Улучшение жилищных условий населения

Строительство

торгово-бытового комплекса

на ул. 9 Мая

2007–2009

3120,0

1000,0

 

 

 

1000,0

(100 %)

 

Обустройство нового жилого микрорайона города, создание 100 новых рабочих мест

Обустройство территории

танцевальной

площадки "Радуга"

и прилегающей парковой зоны

2007–2009

2100,0

1470,0

 

 

 

1470,0

(100 %)

 

Создание благоприятных условий для отдыха

и 20 новых рабочих мест

Строительство спортивного

и культурно-

развлекательного

парка с пансионатом

2006–2011

120000,0

60000,0

 

 

 

60000,0

(100 %)

 

Привлечение дополнительного потока отдыхающих, создание благоприят-ных условий

для отдыха и 20 но-вых рабочих мест

г. Симферополь

Строительство

жилого дома № 55

в мкрн Залесье

2007–2008

17544,0

17544,0

 

 

 

17544,0

(100 %)

 

 

г. Феодосия

Строительство мусоросортиро-вочной станции

2008

57680,0

57680,0

 

 

 

57680,0

(100 %)

 

Реализация

1-го этапа

по созданию регио-нальной системы обращения ТБО

г. Ялта

Строительство

и эксплуатация гостиничного комплекса в г. Ялте

2003–2013

100000,0

8500,0

 

 

 

8500,0

(100 %)

 

Сохранение

4 рабочих мест, перечисление налогов в сумме

170,0 тыс. грн.

Строительство

и эксплуатация культурно-развлекательного комплекса "Отель "Театральный"

2003–2014

 

5000,0

2525,0

 

 

 

2525,0

(100 %)

 

Сохранение

2 рабочих мест

Строительство

многоэтажного

многофункцио-нального жилого дома с подземным паркингом

на ул. Сосновой, 15

в г. Ялте с расселе-нием жильцов

2007–2011

35000,0

7500,0

 

 

 

7500,0

(100 %)

 

Сохранение 2 рабочих мест

Реконструкция аварийного

жилого фонда

в мкрн Чайная горка

в г. Ялте

2007–2017

275000,0

10000,0

 

 

 

10000,0

(100 %)

 

Сохранение 2 рабочих мест

Реконструкция нежилого здания

в торгово-офисный

и жилой комплекс

2007–2012

235000,0

7500,0

 

 

 

7500,0

(100 %)

 

Сохранение

2 рабочих мест

Строительство

и эксплуатация многоуровневой автостоянки

на 250 мест

на ул. Коммунаров

в г. Ялте

2007–2009

25000,0

9250,0

 

 

 

9250,0

(100 %)

 

Сохранение

2 рабочих мест

Реконструкция Центрального городского про-дуктового рынка

2007–2010

175000,0

22500,0

 

 

 

22500,0

(100 %)

 

Сохранение

2 рабочих мест

Создание общественно-торгового комп-

лекса с развлека-тельным центром

и гостиницей

путем  реконструк-ции рынков, расположенных

в центре г. Ялты

2008–2012

150000,0

1750,0

 

 

 

1750,0

(100 %)

 

Создание 2 новых рабочих мест

Строительство торгово-выставоч-ного комплекса

(г. Ялта, Южнобе-режное шоссе,

в р-не троллейбус-ного парка)

2008–2010

50000,0

10000,0

 

 

 

10000,0

(100 %)

 

Создание 2 новых рабочих мест

Строительство конгресс-холла

(гора Дарсан,

в р-не ресторана "Горка")

2008–2012

 

 

 

 

75000,0

 

 

 

 

2500,0

 

 

 

 

 

 

2500,0

(100 %)

 

Создание 2 новых рабочих мест

Бахчисарайский район

Строительство

и эксплуатация объездной туристической автомагистрали

в г. Бахчисарае

2008–2010

25000,0

2500,0

 

 

 

2500,0

(100 %)

 

Разгрузка исторической части города, увеличение потока экскурсантов, развитие сферы услуг

Инвестиции

в посадку садов

и виноградников

Постоянно

40,0

40,0

5,6

(14 %)

 

 

34,4

(86 %)

 

Развитие садоводства

и виноградарства

Строительство

парка аттракционов "Диноленд"

2006–2008

125000,0

100000,0

 

 

 

100000,0

(100 %)

 

Создание туристского центра

Строительство горнолыжного туристического комплекса (27 км Ялтинской трассы)

2008–2009

7500,0

3000,0

 

 

 

3000,0

(100 %)

 

Создание новых рабочих мест, увеличение количества туристов

Кировский район

Посадка виноградни-ка на площади 100 га (агроцех  № 66

ОАО "Мариуполь-

ский металлургиче-

ский комбинат

им. Ильича")

2007–2008

4000,0

2600,0

 

 

 

2600,0

(100 %)

 

Создание 10 дополнительных рабочих мест

Закладка и уход

за молодым садом (ООО "Владиславов-ский консервный комбинат")

2004–2010

 

 

 

 

2000,0

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

150,0

(100 %)

 

Создание 7 дополнительных рабочих мест

Закупка и установка оборудования

для производства муки (ФХ "Светлый Путь")

2007–2011

1782,2

50,0

 

 

 

50,0

(100 %)

 

Создание дополнительных рабочих мест

Подготовка

и оборудование здания под произ-водство сока и вина (ФХ "Светлый Путь")

2007–2011

1683,2

100,0

 

 

 

100,0

(100 %)

 

Создание дополнительных рабочих мест

Наращивание производственных мощностей по выра-щиванию свиней; закупка племенного поголовья

(ФХ "Светлый Путь")

2005–2010

2326,7

150,0

 

 

 

150,0

(100 %)

 

Создание 5 дополнительных рабочих мест

Выращивание цветов в теплице; строитель-ство теплиц, прио-бретение посадоч-ного материала

(ФХ "Светлый Путь")

2007–2009

133,7

50,0

 

 

 

50,0

(100 %)

 

Создание 5 дополнительных рабочих мест

Выращивание овощей с использо-ванием технологии капельного орошения (ФХ "Светлый Путь")

2007–2009

513,5

120,0

 

 

 

120,0

(100 %)

 

Создание 15 дополнительных рабочих мест

Выращивание виноградников

с использованием технологии капель-ного орошения

(ФХ "Светлый Путь")

2005–2010

3634,5

 

300,0

 

 

 

300,0

(100 %)

 

Создание 7 дополнительных рабочих мест

Ленинский район

Строительство

и эксплуатация соляного промысла "Арабат"

(ООО "Согласие")

2004–2010

6708,9

2086,5

 

 

 

2086,5

(100 %)

 

Восстановление соляного промысла, создание и развитие мощностей

по производству соли, в т. ч. йодиро-ванной, и различных видов продукции

на ее основе; создание 83 новых рабочих мест

Нижнегорский район

Разработка

и изготовление опытных образцов энергоснабжающих установок за счет метанизации

отходов сельско-

хозяйственного производства

2008–2009

 

 

 

 

 

 

 

 

972,1

 

 

 

 

 

 

 

 

534,7

 

 

 

 

 

 

 

 

534,7

(100 %)

 

 

 

Создание

30 новых рабочих

мест

Раздольненский район

Благоустройство

общественной

курортной зоны отдыха (с. Стерегущее)

2008

 

 

 

 

119,0

 

 

 

 

119,0

 

 

 

 

100,0

(84 %)

 

 

 

 

19,0

(16 %)

 

Создание позитив-ного имиджа курорта, увеличение поступлений

в бюджеты

Развитие виногра-дарства в районе

2007–2012

2615,0

1280,0

 

 

 

1280,0

(100 %)

 

Создание 16 новых рабочих мест, увеличение поступ-лений в бюджеты

Сакский район

Строительство мусоросортиро-

вочной станции

2008–2009

57680,0

7210,0

 

 

 

7210,0

(100 %)

 

Реализация

1-го этапа по созда-нию региональной системы обращения

ТБО

Межрегиональные проекты

Строительство стеклотарного

завода в северной

части Крыма (Красноперекоп-

ская зона)

2007–2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442197,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221098,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221098,5

(100 %)

 

Ввод 1-й очереди

по производству бесцветной стекло-тары; ожидаемый объем производства – 240 млн. шт. стеклотары в год;

создание до 350 новых рабочих мест после ввода завода

в эксплуатацию

Строительство биодизельного завода в Советском районе

2007–2008

3775,5

3775,5

375,0

(9,9 %)

 

4,0

(0,6 %)

3396,5

(89,5 %)

 

Годовые поступления

в бюджеты – 10328,0 тыс. грн.;

создание 40 новых рабочих мест

Организация производства строительных материалов

и гипсокартона

в Ленинском районе

2007–2008

16881,0

16881,0

 

 

 

16881,0

(100 %)

 

Строительство

и ввод в эксплуата-цию завода мощ-ностью 5 млн. м2 стройматериалов

и гипсокартона

в год; годовые поступления

в бюджет –

до 9,0 млн. грн.; создание 120 новых рабочих мест

Строительство ветроэнергетических станций мощностью 300 МВт

2007–2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000,0

(100 %)

 

ВЭС установленной мощностью 300 МВт будет размещена

на 2 участках

в Черноморском

и Ленинском районах;

годовая экономия топлива на отпуск электроэнергии – 316,8 тыс. т у. т.; расчетный отпуск электроэнергии – 791,9 млн. кВт/ч

(общая стоимость проекта – 750,6 млн. евро,

начало строитель-ства – 2008 год,

продолжительность строительства –18 мес.)

Строительство газового терминала г. Керчи

 

2007–2008

145000,0

145000,0

 

 

 

145000,0

(100 %)

 

Годовой объем перевалки СУГ –

до 1 млн. т; создание 150 рабочих мест;

плановые отчисления в бюджеты и социаль-ные фонды –

до 12,0 млн. грн. в год

Развитие высокоэф-фективного, энерго-сберегающего

и многофункцио-нального сварочного оборудования

с низкой материало-емкостью на базе передовых разработок в области высокочас-тотной электронной техники на ОАО "Сим-феропольский моторный завод"

2007–2012

 

5000,0

1750,0

400,0

(8 %)

 

 

1350,0

(92 %)

 

Внедрение

в производство широкой ассортимента

инновационной энергосберегающей продукции;

реализация плана мероприятий

по энергосбережению;

(планируемый годовой объем –

5,0 млн. грн.)

Перевод воздушной линии 220 кВ Симфе-рополь–Севастополь на напряжение 330 кВ с реконструкцией

и расширением подстанций

"Симферополь"

и "Севастополь"

2007–2008

220000,0

180000,0

 

 

 

180000,0

(100 %)

 

Увеличение пропускной способности линий электропередач, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей ЮБК

и г. Симферополя

Ввод в эксплуатацию устройства продольной компен-сации реактивного сопротивления воздушной линии 330 кВ Мелитополь–Джанкой на подстанции

330 кВ "Джанкой"

2007–2008

69000,0

22300,0

 

 

 

22300,0

(100 %)

 

Увеличение передаваемой мощности

и повышение надежности энергоснабжения

Выполнение инвестиционной программы

ОАО "Крымэнерго" по развитию электрических сетей 0,4–110 кВ

2007–2017

1703000,0

130000,0

 

 

 

130000,0

(100 %)

 

Обеспечение стабильного, качественного

и бесперебойного электроснабжения потребителей, снижение нормативных  

и технологических потерь до 14 %

Программа реконструкции электрических сетей ОАО "Крымэнерго"

с привлечением кредитных средств Европейского банка реконструкции

и развития

2008–2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172000,0

(100 %)

 

Обеспечение надежного

и качественного электроснабжения потребителей,

увеличение пропускной способности сетей согласно перспек-тивному росту нагрузок,

уменьшение технологических

и коммерческих потерь, затрат

на обслуживание

и ремонты, улучше-ние экологической ситуации

и безопасности обслуживающего персонала