Приложение 3
к Программе
экономического
и
социального развития
Автономной
Республики Крым
на 2008 год
Перечень инвестиционных проектов, которые предполагается
реализовать в 2008 году
Основные
инвестиционные проекты, направленные
на обеспечение социально-экономического
развития региона, которые будут реализовываться
в 2008 году
|
Срок
начала
и завер-шения
реализации проекта (годы)
|
Общий
объем финанси-рования
(тыс. грн.)
|
Объем финанси-
рования мероприя-тий
(проекта)
в 2008 году (тыс. грн.)
|
Источники финансирования
в 2008 году
|
Ожидаемые
результаты
реализации (в
т. ч.
увеличение поступ-лений
в бюджеты,
создание новых
рабочих мест)
|
|||||||||||
Государ-ственный
бюджет Украины (тыс. грн.,
%)
|
бюджет АРК
(тыс. грн.,
%)
|
местные
бюджеты (тыс. грн.,
%)
|
средства корпора-тивного
(негосудар-ственного) сектора (тыс. грн.
(%))
|
благотво-
рительные взносы
|
||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
г. Алушта
|
||||||||||||||||
Реконструкция базы отдыха под косме-толого-реабилита-ционный центр
|
2004–2010
|
15460,6
|
10530,2
|
|
|
|
10530,2
(100 %)
|
|
1289,8 тыс. грн.,
создание 34 новых
рабочих мест
|
|||||||
Реконструкция
сетей наружного освещения
|
2008
|
1553,5
|
1512,82
|
|
1512,82
(100 %)
|
|
|
|
Решение проблем, связанных с освеще-нием улиц города
|
|||||||
г. Армянск
|
||||||||||||||||
Развитие производ-
ства двуокиси
титана, увеличение производственных мощностей, совершенствование технологий
и повышение качества продукции
|
2006–2009
|
570000,0
|
142500,0
|
|
|
|
142500,0
(100 %)
|
|
Реконструкция
и переоснащение цехов, увеличение выпуска продукции, улучшение ее каче-ства,
увеличение поступлений
в бюджеты
|
|||||||
Строительство цеха
по производству
серной кислоты мощностью
600 тыс. т / год
|
2008–2010
|
2800,0
|
930,0
|
|
|
|
930,0
(100 %)
|
|
Увеличение производства серной кислоты, увеличение поступлений
в бюджеты
|
|||||||
г. Евпатория
|
||||||||||||||||
Реконструкция
улиц, парков,
скверов
|
2004–2010
|
40000,0
|
6000,0
|
2000,0
(33 %)
|
500,0
(8 %)
|
3475,0
(58 %)
|
|
25,0
(1 %)
|
Создание комфортных условий для жизни горожан, восстановление
средневековой
части города
|
|||||||
Восстановление
и сохранение
пляжных зон
г. Евпатории
|
2005–2012
|
14000,0
|
5150,0
|
4500,0
(87 %)
|
|
650,0
(13 %)
|
|
|
Сохранение пляжной полосы
|
|||||||
Строительство дет-ского развлекатель-ного оздоровитель-ного
комплекса "Дельфинарий"
|
2007–2009
|
4500,0
|
2000,0
|
|
|
|
2000,0
(100 %)
|
|
Привлечение в город отдыхающих, создание 10 новых рабочих мест
|
|||||||
Строительство многоэтажных
жилых домов
на ул. 9 Мая
|
2006–2009
|
51165,0
|
15200,0
|
|
|
|
15200,0
(100 %)
|
|
Улучшение жилищных условий населения
|
|||||||
Строительство
торгово-бытового комплекса
на ул. 9 Мая
|
2007–2009
|
3120,0
|
1000,0
|
|
|
|
1000,0
(100 %)
|
|
Обустройство нового жилого микрорайона города, создание 100 новых рабочих
мест
|
|||||||
Обустройство территории
танцевальной
площадки "Радуга"
и прилегающей парковой зоны
|
2007–2009
|
2100,0
|
1470,0
|
|
|
|
1470,0
(100 %)
|
|
Создание благоприятных условий для отдыха
и 20 новых рабочих мест
|
|||||||
Строительство спортивного
и культурно-
развлекательного
парка с пансионатом
|
2006–2011
|
120000,0
|
60000,0
|
|
|
|
60000,0
(100 %)
|
|
Привлечение дополнительного потока отдыхающих, создание благоприят-ных условий
для отдыха и 20 но-вых рабочих мест
|
|||||||
г. Симферополь
|
||||||||||||||||
Строительство
жилого дома № 55
в мкрн Залесье
|
2007–2008
|
17544,0
|
17544,0
|
|
|
|
17544,0
(100 %)
|
|
|
|||||||
г. Феодосия
|
||||||||||||||||
Строительство мусоросортиро-вочной станции
|
2008
|
57680,0
|
57680,0
|
|
|
|
57680,0
(100 %)
|
|
Реализация
1-го этапа
по созданию регио-нальной системы обращения ТБО
|
|||||||
г. Ялта
|
||||||||||||||||
Строительство
и эксплуатация гостиничного комплекса в г. Ялте
|
2003–2013
|
100000,0
|
8500,0
|
|
|
|
8500,0
(100 %)
|
|
Сохранение
4 рабочих мест, перечисление налогов в сумме
170,0 тыс. грн.
|
|||||||
Строительство
и эксплуатация культурно-развлекательного комплекса "Отель "Театральный"
|
2003–2014
|
5000,0
|
2525,0
|
|
|
|
2525,0
(100 %)
|
|
Сохранение
2 рабочих мест
|
|||||||
Строительство
многоэтажного
многофункцио-нального жилого дома с подземным паркингом
на ул. Сосновой, 15
в г. Ялте с расселе-нием жильцов
|
2007–2011
|
35000,0
|
7500,0
|
|
|
|
7500,0
(100 %)
|
|
Сохранение 2 рабочих мест
|
|||||||
Реконструкция аварийного
жилого фонда
в мкрн Чайная горка
в г. Ялте
|
2007–2017
|
275000,0
|
10000,0
|
|
|
|
10000,0
(100 %)
|
|
Сохранение 2 рабочих мест
|
|||||||
Реконструкция нежилого здания
в торгово-офисный
и жилой комплекс
|
2007–2012
|
235000,0
|
7500,0
|
|
|
|
7500,0
(100 %)
|
|
Сохранение
2 рабочих мест
|
|||||||
Строительство
и эксплуатация многоуровневой автостоянки
на 250 мест
на ул. Коммунаров
в г. Ялте
|
2007–2009
|
25000,0
|
9250,0
|
|
|
|
9250,0
(100 %)
|
|
Сохранение
2 рабочих мест
|
|||||||
Реконструкция Центрального городского про-дуктового рынка
|
2007–2010
|
175000,0
|
22500,0
|
|
|
|
22500,0
(100 %)
|
|
Сохранение
2 рабочих мест
|
|||||||
Создание общественно-торгового комп-
лекса с развлека-тельным центром
и гостиницей
путем реконструк-ции рынков,
расположенных
в центре г. Ялты
|
2008–2012
|
150000,0
|
1750,0
|
|
|
|
1750,0
(100 %)
|
|
Создание 2 новых рабочих мест
|
|||||||
Строительство торгово-выставоч-ного комплекса
(г. Ялта, Южнобе-режное шоссе,
в р-не троллейбус-ного парка)
|
2008–2010
|
50000,0
|
10000,0
|
|
|
|
10000,0
(100 %)
|
|
Создание 2 новых рабочих мест
|
|||||||
Строительство конгресс-холла
(гора Дарсан,
в р-не ресторана "Горка")
|
2008–2012
|
75000,0
|
2500,0
|
|
|
|
2500,0
(100 %)
|
|
Создание 2 новых рабочих мест
|
|||||||
Бахчисарайский район
|
||||||||||||||||
Строительство
и эксплуатация объездной туристической автомагистрали
в г. Бахчисарае
|
2008–2010
|
25000,0
|
2500,0
|
|
|
|
2500,0
(100 %)
|
|
Разгрузка исторической части города, увеличение потока экскурсантов,
развитие сферы услуг
|
|||||||
Инвестиции
в посадку садов
и виноградников
|
Постоянно
|
40,0
|
40,0
|
5,6
(14 %)
|
|
|
34,4
(86 %)
|
|
Развитие садоводства
и виноградарства
|
|||||||
Строительство
парка аттракционов "Диноленд"
|
2006–2008
|
125000,0
|
100000,0
|
|
|
|
100000,0
(100 %)
|
|
Создание туристского центра
|
|||||||
Строительство горнолыжного туристического комплекса (27 км Ялтинской
трассы)
|
2008–2009
|
7500,0
|
3000,0
|
|
|
|
3000,0
(100 %)
|
|
Создание новых рабочих мест, увеличение количества туристов
|
|||||||
Кировский
район
|
||||||||||||||||
Посадка виноградни-ка на площади 100 га (агроцех № 66
ОАО "Мариуполь-
ский металлургиче-
ский комбинат
им. Ильича")
|
2007–2008
|
4000,0
|
2600,0
|
|
|
|
2600,0
(100 %)
|
|
Создание 10 дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Закладка и уход
за молодым садом (ООО "Владиславов-ский консервный комбинат")
|
2004–2010
|
2000,0
|
150,0
|
|
|
|
150,0
(100 %)
|
|
Создание 7 дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Закупка и установка оборудования
для производства муки (ФХ "Светлый Путь")
|
2007–2011
|
1782,2
|
50,0
|
|
|
|
50,0
(100 %)
|
|
Создание дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Подготовка
и оборудование здания под произ-водство сока и вина (ФХ "Светлый
Путь")
|
2007–2011
|
1683,2
|
100,0
|
|
|
|
100,0
(100 %)
|
|
Создание дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Наращивание производственных мощностей по выра-щиванию свиней; закупка
племенного поголовья
(ФХ "Светлый Путь")
|
2005–2010
|
2326,7
|
150,0
|
|
|
|
150,0
(100 %)
|
|
Создание 5 дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Выращивание цветов в теплице; строитель-ство теплиц, прио-бретение
посадоч-ного материала
(ФХ "Светлый Путь")
|
2007–2009
|
133,7
|
50,0
|
|
|
|
50,0
(100 %)
|
|
Создание 5 дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Выращивание овощей с использо-ванием технологии капельного орошения (ФХ "Светлый
Путь")
|
2007–2009
|
513,5
|
120,0
|
|
|
|
120,0
(100 %)
|
|
Создание 15 дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Выращивание виноградников
с использованием технологии капель-ного орошения
(ФХ "Светлый Путь")
|
2005–2010
|
3634,5
|
300,0
|
|
|
|
300,0
(100 %)
|
|
Создание 7 дополнительных рабочих мест
|
|||||||
Ленинский район
|
||||||||||||||||
Строительство
и эксплуатация соляного промысла "Арабат"
(ООО "Согласие")
|
2004–2010
|
6708,9
|
2086,5
|
|
|
|
2086,5
(100 %)
|
|
Восстановление соляного промысла, создание и развитие мощностей
по производству соли, в т. ч. йодиро-ванной, и различных видов продукции
на ее основе; создание 83 новых рабочих мест
|
|||||||
Нижнегорский район
|
||||||||||||||||
Разработка
и изготовление опытных образцов энергоснабжающих установок за счет
метанизации
отходов сельско-
хозяйственного производства
|
2008–2009
|
972,1
|
534,7
|
|
534,7
(100 %)
|
|
|
|
Создание
30 новых рабочих
мест
|
|||||||
Раздольненский район
|
||||||||||||||||
Благоустройство
общественной
курортной зоны отдыха (с. Стерегущее)
|
2008
|
119,0
|
119,0
|
|
100,0
(84 %)
|
|
19,0
(16 %)
|
|
Создание позитив-ного имиджа курорта, увеличение поступлений
в бюджеты
|
|||||||
Развитие виногра-дарства в районе
|
2007–2012
|
2615,0
|
1280,0
|
|
|
|
1280,0
(100 %)
|
|
Создание 16 новых рабочих мест, увеличение поступ-лений в бюджеты
|
|||||||
Сакский район
|
||||||||||||||||
Строительство мусоросортиро-
вочной станции
|
2008–2009
|
57680,0
|
7210,0
|
|
|
|
7210,0
(100 %)
|
|
Реализация
1-го этапа по созда-нию региональной системы обращения
ТБО
|
|||||||
Межрегиональные
проекты
|
||||||||||||||||
Строительство стеклотарного
завода в северной
части Крыма (Красноперекоп-
ская зона)
|
2007–2008
|
442197,0
|
221098,5
|
|
|
|
221098,5
(100 %)
|
|
Ввод 1-й очереди
по производству бесцветной стекло-тары; ожидаемый
объем производства – 240 млн.
шт. стеклотары в год;
создание до 350 новых
рабочих мест после ввода завода
в эксплуатацию
|
|||||||
Строительство биодизельного завода в Советском районе
|
2007–2008
|
3775,5
|
3775,5
|
375,0
(9,9 %)
|
|
4,0
(0,6 %)
|
3396,5
(89,5 %)
|
|
Годовые поступления
в бюджеты – 10328,0 тыс. грн.;
создание 40 новых рабочих мест
|
|||||||
Организация производства строительных материалов
и гипсокартона
в Ленинском районе
|
2007–2008
|
16881,0
|
16881,0
|
|
|
|
16881,0
(100 %)
|
|
Строительство
и ввод в эксплуата-цию завода мощ-ностью 5 млн. м2 стройматериалов
и гипсокартона
в год; годовые поступления
в бюджет –
до 9,0 млн. грн.; создание 120 новых рабочих мест
|
|||||||
Строительство ветроэнергетических станций
мощностью 300 МВт
|
2007–2010
|
4000000,0
|
600000,0
|
|
|
|
600000,0
(100 %)
|
|
ВЭС установленной мощностью 300 МВт будет размещена
на 2 участках
в Черноморском
и Ленинском районах;
годовая экономия топлива на отпуск электроэнергии – 316,8 тыс.
т у. т.; расчетный отпуск электроэнергии – 791,9 млн. кВт/ч
(общая стоимость проекта – 750,6 млн. евро,
начало строитель-ства – 2008 год,
продолжительность строительства –18 мес.)
|
|||||||
Строительство газового терминала г. Керчи
|
2007–2008
|
145000,0
|
145000,0
|
|
|
|
145000,0
(100 %)
|
|
Годовой объем перевалки СУГ –
до 1 млн. т; создание 150 рабочих мест;
плановые отчисления в бюджеты и социаль-ные фонды –
до 12,0 млн. грн. в год
|
|||||||
Развитие высокоэф-фективного, энерго-сберегающего
и многофункцио-нального сварочного оборудования
с низкой материало-емкостью на базе передовых разработок в области высокочас-тотной
электронной техники на ОАО "Сим-феропольский моторный
завод"
|
2007–2012
|
5000,0
|
1750,0
|
400,0
(8 %)
|
|
|
1350,0
(92 %)
|
|
Внедрение
в
производство широкой ассортимента
инновационной
энергосберегающей продукции;
реализация плана мероприятий
по энергосбережению;
(планируемый годовой объем –
5,0 млн. грн.)
|
|||||||
Перевод воздушной линии 220 кВ Симфе-рополь–Севастополь на напряжение 330 кВ с реконструкцией
и расширением подстанций
"Симферополь"
и "Севастополь"
|
2007–2008
|
220000,0
|
180000,0
|
|
|
|
180000,0
(100 %)
|
|
Увеличение пропускной способности линий электропередач, обеспечение
надежного энергоснабжения потребителей ЮБК
и г. Симферополя
|
|||||||
Ввод в эксплуатацию устройства продольной компен-сации реактивного сопротивления воздушной линии
330 кВ Мелитополь–Джанкой на подстанции
330 кВ "Джанкой"
|
2007–2008
|
69000,0
|
22300,0
|
|
|
|
22300,0
(100 %)
|
|
Увеличение передаваемой мощности
и повышение надежности энергоснабжения
|
|||||||
Выполнение инвестиционной программы
ОАО "Крымэнерго" по развитию электрических сетей 0,4–110 кВ
|
2007–2017
|
1703000,0
|
130000,0
|
|
|
|
130000,0
(100 %)
|
|
Обеспечение стабильного, качественного
и бесперебойного электроснабжения потребителей, снижение нормативных
и технологических потерь до 14 %
|
|||||||
Программа реконструкции электрических сетей ОАО "Крымэнерго"
с привлечением кредитных средств Европейского банка реконструкции
и развития
|
2008–2010
|
835000,0
|
172000,0
|
|
|
|
172000,0
(100 %)
|
|
Обеспечение надежного
и качественного электроснабжения потребителей,
увеличение пропускной способности сетей согласно перспек-тивному росту нагрузок,
уменьшение технологических
и коммерческих потерь, затрат
на обслуживание
и ремонты, улучше-ние экологической ситуации
и безопасности обслуживающего персонала
|